本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存软件期初应收应付怎么调,以及进销存账目相关的内容,希望对大家选型进销存软件有所帮助。
做营业外收入/支出处理,具体账务处理如下:
1、如果应付账款实际数小于账面数,则将差异金额做营业外收入处理
借:应付账款
贷:营业外收入
2、如果应付账款实际数大于账面数,则将差异金额做营业外支出处理
借:营业外支出
贷:应付账款
3、需要注意的是一般公司调整期初数都是要走相关的审核审批流程,会计人员不能私下自己随意调整。调整期初数需以双方的对账确认资料为基础向公司提交调整期初数的申请,走完流程后才可以进行账务上的调整。
1、打开用友T3财务软件,点击销售管理模块,填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票,对销售发票进行复核;
2、向供应商A购买椅子,填写一张采购入库单并流转生成采购发票,并对采购发票进行复核后结算;
3、点开销售管理,点击"客户往来",选择"应付冲应收";
4、应收选择"客户甲",点击"过滤";应付选择"供应商A",点击"过滤";
5、转账总金额输入要冲销的金额45000元,点击"自动转账";
6、在核算管理模块点击供应商往来制单,,选择"发票制单",再选择供应商A,点击"确认"后并制单。
7、点击客户往来制单,选择"发票制单",选择好客户甲,点击"确认"后并制单;
8、点击客户往来制单,选择"转账制单",供应商选择供应商A,点击"确认"后并制单。
9、业务完成后,我们来查看一下总账的明细账如下:可以看出客户甲的应收账款为0(借方2400元,贷方2400元),供应商A的应付账款余额也为0(贷方2400元,借方2400元);
10、到往来管理里面查看供应商明细账和客户明细账,和总账的余额情况相同,如下图所示:
1 直接调整
或
2 先红冲以前的那张凭证,再做正确的凭证
没有收款的应该输入进去(没有开账之前,输入到应收款中,如果已经开账,则只需把没有付款的单据输入进去,不要填写收款就行,应收款中对应的客户欠款会自动增加,应付款也是如此)收了款的肯定是要输入进去的!
在开帐前期初应收金额只输入没有收款的,应付金额只输入没有付款的
以后客户把款付了,做个收款单就行了;你们公司付了其他公司款项后,做个付款单就可以了
1、如果只有一个总账模块,直接的在明细账里面选择需要的时间段,分别按照应收账款、应付账款的科目进行查找所有的明细账,然后再点击对应的输出键按钮即可。
2、如果除了总账模块以外,分别具有应收账款以及应付账款的往来模块,就直接点击进入应收账款或者是应付账款的模块,按照需要的时间进行导出即可。
这要看你用的哪个版本,你用的是普及或7.2的话,在业务录入下边有一个调帐业务,里边就可以调应收应付;你如果用的是2008以上产品,在业务录入下边有个财务业务,你去看下,有疑问HI我!
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