今天给各位企业选型朋友分享进销存软件怎么录入库单相关知识,其中也会对进销存录入流程进行解读,如果能够解决你当前的困惑,别忘了关注本站哟!
"1、 【仓库】→【其他入库】:选择业务类别→录入商品→录入数量→录入入库单价→录入仓库→保存或保存并新增。
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2、 其他入库单用于处理购货之外的增加商品库存的业务,比如盘盈,借入,接受捐赠等等。
3、 其他入库单保存后,商品的库存数量及成本增加。
4、 【仓库】→【其他入库】→【查询】,可按照单据编号,供应商名称,备注和日期范围进行单据查找;在“高级搜索”中,可按仓库和业务类型查找。
5、 修改、删除:选中一笔单据可以修改、删除;
6、 审核:批量当前列表中已勾选的单据;
7、 打印:批量打印当前列表中已勾选的单据。可选择已预设的模板打印,也可以申请设计自定义模板。"
应该在“库存管理”处进行采购入库单录入‘而不是”采购管理“和”存货管理“模块。
1、打开用友软件,进行登录,输入相关信息,如下图所示
2、找到并点击”供应链“,点击”库存管理“,然后点击右列”采购入库单“,如下图所示
3、点击”增加“,输入相关信息(如果采购退货,则选择“采购入库单(红字)”),如下图所示
4、根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息,最后点击”保存“即可
扩展资料:
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证:采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销:首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证,发票收到后与采购入库单结算。
参考资料来源:百度百科-用友
第一步:建立基本信息
在《基本信息》菜单中,分别建立商品、往来单位(包括供货商、用户等)等等8类基本信息。这些信息将长期保留在电脑里,供日后直接选用。
可以对商品库、往来单位库作多级分类,把数据安排得更合理、简明。
第二步:建立期初帐本
在《期初建帐》菜单里,建立您用《管家婆》之初的各种财务项目的余额。
第三步:录入日常业务
当确认已经正确完成期初建帐后,就可以在《录帐》菜单下录入您的业务单据。自第一笔单据过帐后,系统就自动认为期初建帐已经完成,此后不允许再修改任何期初。
不同的进销存出入库管理流程可能有所不同,这里就以智邦国际进销存软件为例介绍一下出入库操作步骤:首先是入库管理步骤:登录管理系统,进入仓库管理模块,找到入库管理,点击直接入库,填写入库添加,主要填写入库主题、编号、日期、名称、概要、明细等等,也可自定义设置字段,设置完点击保存即可,可在所有入库单查看入库详情。其次是出库管理步骤:进入系统之后,在仓库管理模块找到出库管理设置,然后点击直接出库,添加出库单,写明出库主题,编号,日期,客户名称以及出库概要,关联出库明细,点击保存即可,可在所有库存单,查看详情。出库成功后,可以直接点击发货按钮,进行发货设置。
方法:
1、点击采购模块——录入采购单数据,保存。
2、点击库存模块——查找相应产品——点击该产品所在行的笔状图标——录入准确的库存数。
3、点击库存模块——点击右上角盘存——导出盘存表——在盘存表的黄色列录入库存数——保存盘存表——导入盘存表。
4、点击退货模块——录入销售退货单,保存。
暂估入库是指货到票未到,当月录入采购入库单,没有发票录入。
根据单位管理需要可以有“单到回冲”、“单到补差”、“月初回冲”三种方式(在核算模块中设置),以下以单到回冲为例
1. 当月
a) 录入采购入库单(入库类型:采购入库;采购类型:普通采购)
b) 采购月末结账
c) 销售月末结账
d) 库存:采购入库单审核
e) 核算:正常单据记账--月末处理--购销单据制单:采购入库单(暂估记账)--生成凭证
借:库存材料
贷:应付暂估材料款
2. 下月
a) 录入采购发票-复核
b) 自动或手工结算
c) 采购、销售、库存月末结账
d) 核算:月末处理--购销单据制单:红字回冲单、蓝字回冲单(报销)--生成凭证(合成)
借:库存材料(蓝字或红字)
贷:暂估应付材料款(红字)
应付材料款
以上是 hsy.bjufida.com 为您总结的关于进销存软件怎么录入库单和进销存录入流程的内容,不知道你从中找到您需要的内容吗?如果你还想了解更多这方面的信息,可在下方评论,或者联系客服。