本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是进销存软件怎么开账,以及用进销存软件怎么做账相关的内容,希望对大家选型进销存软件有所帮助。
进销存账务处理方法:
1、选择一种进销存软件处理。
2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。
3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。
4、每月进行实地盘点,出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。
5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。
6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。
扩展资料
进销存软件概念起源于上世纪80年代,由于电算化的普及,计算机管理的推广,不少企业对于仓库货品的进货,存货,出货管理,有了强烈的需求,进销存软件的发展从此开始。
进入90年代以后,随着进销存软件的应用面越来越广,出现了许多从功能上,从用途上,更为全面的进销存系统,从单纯的货品数量管理,扩展为货品的流程管理,进销存软件对每一批货品的来源,存放,去向,都作仔细的记录,随后并延伸为财务进销存一体化的管理模式。
进入00年以后,各种各样的进销存软件产品应运而生,在仓库进销存管理的基础上,集合了财务管理。客户管理,业务管理等相关内容,成为进销存财一体化的管理系统。
目前国内比较出名财务软件公司纷纷推出进销存软件,采用客户端本地业务管理与互联网搜索及应用相结合的方式,以货品价格搜索和库存管理为基础。
统一管理个体工商户的报价、库存、往来及收支,解决个体工商户日常经营中一直存在的商品太多无法记住价格及库存的问题,完美实现“精准报价、清晰库存”的核心价值。
进销存软件其实也有十多年的历史,刚开始进销存软件发展平平,因为那时候互联网与信息化管理模式发展并不成熟,许多商家仍然采用传统的人工管理模式。
直到近五年来,进销存软件的发展才开始有了一点的改观,因为人们开始意识到了信息化管理,也就是进销存软件给人带来的好处与收益。现如今,用进销存软件的企业越来越多。
参考资料来源:百度百科--进销存
管家婆进销存系统操作方法:
一、找到一台有管家婆系统的电脑,找到管家婆系统,打击打开,然后输入账号和密码,点击进入,打开进货单。
二、打开管家婆的登录向导,输入相关信息并回车确定。
三、通过Ctrl+1键来新建销售单,根据需要完善相关信息。
四、进入到进货单的录入主页面,找到供应商的信息栏,填写进货的物品信息以及供货商的信息,然后会出现保存的对话框。
五、填写完信息之后,这个时候就可以进行入库操作了,即记录商品的销售情况。扫码的时候一定要检查商品的编码和电脑上扫出来的是否一致,如果一致方可入库。
六、把所有的扫完码准确无误的商品保存入库,然后再点击保存单据,才会进入正式的记账状态。这样一来在按F11键以后会提示过账并打印,点击确定即可实现管家婆入库了。
基本信息与期初建账
基本信息包括:库存商品、往来单位、地区、部门、内部职员、会计科目、固定资产、费用类型、银行账户、其它收入、存货仓库。
期初建账包括:库存商品、应收应付、固定资产、现金银行、账务数据、借进商品、借出商品、委托商品、受托商品、资产负债表、开账。
注意:
1、在基本信息录入过程中,为了方便,推荐顺序为:存货仓库库存商品地区往来单位部门内部职员其它。
2、期初建账相关内容输入完成后,一定要查看资产负债平衡表,如果未平,则一定要检查原因进行更正。
3、在开账前,请一定再次检查期初中的有关数据和基本信息,尤其是库存商品的成本算法。
4、特别说明:拼音码,即基本信息全名的汉字首字母。
如何开账
期初建账完成后,就可以开账了。开账后,即可进行单据录入及过账,就可以进行正常的操作了。
操作:进入“系统维护-期初建账-开账”,点击“开账”按钮后,即可完成操作。
开账之后不允许再修改期初,若已开账,但还没有录入单据的情况下可以通过反开账来修改期初。进入"系统维护-期初建账-开账",点击“反开账”按钮即可。
特别说明:实际开账日期为第一张过账单据的录单日期。
第一步:期初建账(用户设置,商品信息,往来单位),第二步:期初数据完成(开账),第三步:进货业务,第四步:销售业务,后面就是库存财务月结存,只有把第一步的期初做好了,后面就很简单了
如果是账本,那么在开账时在进销存账页的结存项记入盘点数,每发生一笔进仓或出仓,就登记一行,进仓项登记在进项,出仓项登记在出项,并在结存项里结出余数(用上一行的结存数加本行的进项减本行的出项)
每月末,合计当月进项和出项即可。
如果是表格,做月结报表的,那么期初数登记月初盘点数,进项即本月所有进仓的合计,出项即本月所有出仓的合计,本期结存按期初+进项合计—出项合计。
1、 admin登录系统管理,点账套,点新建,逐步录入新账套的信息,设置账套的参数,如设置科目的级次,使用几级明细科目。
2、完成之后,再点用户,录入操作员及密码,设置两名操作员,再指定该账套的账套主管,自己操作的话,两个操作员都可以设为账套主管,如下图所示。
3、完成后账套主管就可以登录用友总账(T3),做初试设置,凭证类别,结算代码。
4、这要确定你使用了什么模块。 如果只用总账的话 做好科目期初 试算平衡后 就可以直接做凭证了。
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