今天给各位企业选型朋友分享用友进销存软件如何使用相关知识,其中也会对用友软件购销存业务进行解读,如果能够解决你当前的困惑,别忘了关注本站哟!
用友T3财务软件,是最基础的一款财务软件,一般考会计证的都是用这个软件来练习或者考试的。对于你说的怎么使用:
第一,T3只有总账,报表,两个主要的模块。
第二,总账里面主要的就是录入凭证,设置好会计科目,还有就是像是月末结转,结账等等。
第三,报表方面很简单的,它会自动取数,主要你录入关键字,想要几月份的报表,他就会自动出来。
第四,还有就是打印方面的东西,像是打印凭证,或者是报表,一般用A4纸都是可以的,不过也可以用专用的凭证纸来打印。
像T3的操作教学,在T3的学习中心里面有很详细的教学视频,你可以看看的。
购销存是个复杂的流程 购买软件时没有辅导书吗? 新华书店有T3的书,大致流程懂了就行 小细节不懂得就提问我行了。
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端,如下图所示。
2、进入主界面后,点击“财务会计”选项,如下图所示。
3、接下来,在明细列表中,点击“收款单录入”一栏,如下图所示。
4、随后,跳转页面后,点击下面的“自制或金税发票”按钮。
5、然后输入查询条件后,点击“确定”按钮,如下图所示。
6、最后带出单据后,输入相关信息后,点击“保存”就可以了。
一款适合多门店销售管理或远程办公商贸型公司的进销存软件,本软件与其它进销存软件相比较最大的特色功能是:只要把我们的服务器端软件运行在一台可以上网的电脑上,不管使用安卓设备,还是可以上网的电脑,就能随时查询、上传、下载业务数据,如同在局域网中访问一样的效果。
企业版软件,支持多层机构维护、多仓库维护、多用户同时在线模式,支持创建多岗位,为每个岗位分配不同的访问权限,完全不逊色于其它的进销存软件。
另一个特色就是我们的软件带有安卓系统(android)客户端,安卓手机、安卓平板电脑、安卓智能MP4都可以运行此软件,通过GPRS或3G随时查询、上传、下载业务数据,特别是销售订单上报、实时库存查询、实时销售价格查询是主打功能。
以下为安卓版的主界面菜单:客户资料、 产品资料、 车载库存、 客户库存、 订单上报、 车载销售、 销售退货、 数据同步、 库存盘点、 备忘录、 要货申请、 通知公告、业务报表
1、业务描述
A企业是一家汽车配件生产企业,在全国各地拥有众多客户,在外地的业务人员每天最繁忙的工作就是在客户订货后,需要给公司打电话上报哪个客户需要哪些产品,哪个产品目前库存不足,还得给客户报当前的销售价,而这一切的工作都需要公司的接线人员配合录入与查询,然后再把结果告诉业务人员,非常麻烦,经常会因为口误或者环境噪声记录错误,特别是遇到公司占线或者接线人暂时不在时,非常着急。
如果用电子邮件或QQ发送订货单的话, 公司人员还得二次录入,依然非常繁琐,而且库存查询与产品销售价格查询这一工作缺陷也得不到解决。
2、应用效果:
为了提高工作效率,该企业使用了华慧3G分销企业版,每个业务人员配一款安卓手机或安卓智能MP4或安卓平板电脑,在开通3G或GPRS服务后,每人以公司分配的账号登录办公。
例如有客户订货后,在手机版软件中录入订货单,先选择好客户,在选择产品时,自动实时查询这个产品的公司库存与当前的销售价格,在录入完产品后,还可以录入这个订货单的收款情况,然后一并提交给相关审核人员,相关审核人员在电脑端就可以收到此订货单审核并发货了。
如果订货产品多而杂的话, 优势就更明显了,原先用电话通知公司订货是串行处理,现在是并行处理,手机端提交上的数据直接可以在电脑端查看,不再需要二次录入,效率会提高很多,再多客户频繁要货也不会耽误发货了。
说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:
业务流程
一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。
流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)
【业务流程】
1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。
2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。
3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。
5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。
流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——保存——(现结)——复核
【说 明】
1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单
的发票可以弃复。
2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单
的发票可以弃复。
3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参
见处理现结
4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。
三、库存管理:
1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。
入库业务单据主要包括:
日常业务-入库-采购入库单-增加-保存-审核
日常业务-入库-产成品入库单-增加-保存-审核
日常业务-入库-其他入库单-增加-保存-审核
2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:
出库业务单据主要包括:
日常业务-出库-销售出库单-增加-保存-审核
日常业务-出库-材料出库单-增加-保存-审核
日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核
3、盘点管理
为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,
经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。
盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、
盘亏的结果自动生成其他出入库单。
【盘点业务流程】
1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。
2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。
4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。
四、存货核算
1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理
功能有:
(1)单据记账:
按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐
(2)恢复记账:
流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复
(3)暂估业务:
暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。
结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。
(4)期末处理:
计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。
2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。
【操作流程】
财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认
功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。
3、产品接口
(1)采购管理系统集成使用时
设置存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。
采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。
采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。
(2)与库存管理系统集成使用时
期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。
采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。
库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其保存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。
(3)与销售系统集成使用时
从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。
可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。
(4)与总账系统集成使用时
应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。
当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。
将生成的凭证传递到总账系统中。
(5)与应付款管理系统集成使用时
存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单
五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。
审核单据流程图:日常处理——应收单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核
生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存
六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。
审核单据流程图:日常处理——应付单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核
非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存
需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证,科目可能会有所差异,但过程不会错哦!~~
第一张凭证的分录:借:材料采购
贷:应交税金-应交增值税-进项税额
应付账款/银行存款/现金
第二张凭证的分录:借:原材料
贷:材料采购
具体步骤
供应链-库存管理-填制采购入库单(此时可以只填品种和数量,不填金额)-保存-审核
供应链-采购管理-采购发票(专票/普票)-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定(此时自动生成发票,但没有金额)-根据发票金额填制-保存-审核
应付核算-应付单据审核-审核发票-制单处理-生成第一张凭证
存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮,出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证
如果具体操作有不明白的,可以问我哦@!!~~~
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