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库存管理软件怎么做账(库存管理软件怎么做账务处理)

发布者:admin发布时间:2023-03-04访问量:615

本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是库存管理软件怎么做账,以及库存管理软件怎么做账务处理相关的内容,希望对大家选型进销存软件有所帮助。

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用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

用友软体的库存管理怎么用.越详细越好

那你看软体的使用操作说明啊,或者自己看线上帮助,就会的,一般都很简单的,不是很难。

很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体,每个人用的功能其实很简单,你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。

只用来管理库存,其他的模组全都不用。这样的话,从“基础设定”一步步录入存货档案,然后再输入了库存期初资料,细节我可以给你视讯教习

说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:

业务流程

一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。

流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——储存——(现付)——结算(非暂估入库)

【业务流程】

1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。

2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票稽核并登记应付明细账,并回填采购发票稽核人。

3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。

4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。

5. 通过统计账表查询各采购发票的有关资讯。

二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。

流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——储存——(现结)——复核

【说 明】

1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单

的发票可以弃复。

3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参

见处理现结

4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。

三、库存管理:

1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。

入库业务单据主要包括:

日常业务-入库-采购入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-产成品入库单-增加-储存-稽核

日常业务-入库-其他入库单-增加-储存-稽核

2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:

出库业务单据主要包括:

日常业务-出库-销售出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-材料出库单-增加-储存-稽核

日常业务-出库-其他出库单-增加-储存-稽核

3、盘点管理

为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,

经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。

盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、

盘亏的结果自动生成其他出入库单。

【盘点业务流程】

1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。

2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。

3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。

4. 将经有关部门批准后的盘点表进行稽核处理。

四、存货核算

1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理

功能有:

(1)单据记账:

按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。

流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐

(2)恢复记账:

流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复

(3)暂估业务:

暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。

结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。

(4)期末处理:

计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。

2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。

【操作流程】

财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,使用者修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认

功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。

3、产品介面

(1)采购管理系统整合使用时

设定存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。

采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。

采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据使用者所选暂估处理方式进行不同处理。

(2)与库存管理系统整合使用时

期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。

采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。

库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其储存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。

(3)与销售系统整合使用时

从销售系统取分期收款发出商品期初资料、委托代销发出商品期初资料。

可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。

(4)与总账系统整合使用时

应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设定。

当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。

将生成的凭证传递到总账系统中。

(5)与应付款管理系统整合使用时

存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证资讯回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单

五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。

稽核单据流程图:日常处理——应收单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。

稽核单据流程图:日常处理——应付单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核

非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存

新密用友 新密用友软体 库存管理软体怎么选?

不同的行业有着不同的需求,所以对于不同的行业对于物资储备也有不同的需求。能够按照运作的业务规则和运演算法则,对资讯、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理,使其最大化满足有效产出和精确性的要求。因其自身的功能和作用都非常强大,所以在不同的行业领域中起著不可代替的位置,因此怎么选择一款合适的仓库管理软体就很有必要了。可能有的仓库管理软体比较偏向多功能性,有的仓库管理软体可能很单一,但是也就是适合某些特殊的行业,但是这样对于效率和工作环境也就更加明显,所以不同的仓库管理软体有着不同的优势。所以要根据自己的需求进行科学的选择,并不会适合其他的企业的仓库管理软体就是适合自己的。

我们就在做,希望可以帮到你

用友软体 库存管理组装出现点问题

麻烦你把问题说得详细一些,具体软体版本是什么,或者打用友的技术电话4008882212看看他们能不能帮您解决

登封用友 登封用友软体公司 企业库存管理软体哪个好?

用友库存从存货实物和资金的角度管理存货的出入库业务,适用于中小型工业企业和商业企业准确掌握存货的收发、领退和保管情况,时实了解库存资讯,及时核算存货的入库成本、出库成本、结余成本,反映和监督存货成本的动态变化,监督存货资金的占用情况,优化库存结构,降低库存成本和业务风险。

我们就在做,希望可以帮到你。

用友软体中库存管理系统该如何做,需要的是具体程式,越细越好!谢谢

联络销售给你软体的供应商,一般都会提供培训服务的。

荥阳用友软体,荥阳用友公司 库存管理软体怎么选择?希望可以帮到你

目前用友总部只负责研发,后期的销售和售后服务都交给各自的代理商。相应的产生了地域价格差和同地方不同代理商直接的价格差服务差。如果真的要选购用友软体的话,在荥阳的话,直接找当地的代理商,软体基本是一样的,比较价格和售后服务,选择你单位觉得比较合适的,决定哪一个购买就行了。

公司的库存管理一般是用的什么软体?

这个要看你自己的实际需求吧,比如,你们公司的同事操作水平、操作习惯,金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。

你也可以了解一下行健动力客户管理系统企业版的,这个版本的功能比较齐全,可以免费测试的。希望对你有帮助!

用友软体库存管理后结账后没有成本是什么原因

首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧

月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。

存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦!

如果觉得有帮助请采纳!

用友软件怎么做账?

问题一:用友财务软件结账后下月做账的时候怎么做 你用的是那一款用友的软件?

一般的我们都是在上月结完帐后,做完报表、成本分析、财务分析、使用有“期初余额录入权”的用户名;退出到总页面;最抚面有一个“结转本月数据到下月”(也有可能在上面的菜单栏里;以前我用的版本就在菜单栏里,后来升级就不在了);这个一般在月底最后一天做,下个月第一天上班时就有了!

还有就是现在也有的是自动结转;只要时间一到,你结转上月的数据后就可以自动的到下月了!

如果你用的是不花钱的软件;那么还是自己手动输入月初余额吧;最起码我学习用友的时候,那几个版本的都没有自动结转这功能!(现在就不知道了)

希望能帮到你!

问题二:我是一名会计新手,公司是用友财务软件,我想知道从做账到结帐的会计步骤是怎样的? 1、点击记账,出现记账成功的字样。

2、选择期末处理中的期末结转。

3、结转后,看一下余额表,确认全部处理完了。

4、结转的凭证,再审核记账

5、最后是结账。

6、然后点击报表,自动计算。

如果你不肯定,最后是把科目余额表导出来,自己看。软件只是一个工具,你还要了解整个流程和对数字的把握。

仅供参考。

问题三:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;

2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)

3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;

4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。

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不惧恶意采纳刷分

坚持追求真理真知

问题四:用友财务软件t3版不是年初建账怎样记账 基础设置完后,总账 设置 期初余额 期初余额填写您要做账月份的上个月末余额就行

问题五:为什么用友软件里面,已经审核过的凭证不能记账 记账人和审核人不能是同一个人;不是因为总账启用日期造成不能记账的。

问题六:用友软件里怎么才能不审核也能记账 你用的是用友哪款软件?你可以在尝试下我说的,点总账――设置――选项――有未审核凭证允许记账的选择框,对该选择框打钩即可

问题七:用友软件上的入库单显示记账中是什么意思 在用友T3用友通财务软件中出现上述错误的解决办法如下: 采用了个别计价法,需要进行个别计价成本分配。点击“核算”--“核算”--“正常单据记账”,选中蓝色的单据点击鼠标右键,点击“个别计价成本分配”。

点击:记账,中兴通用友,单据,入库,百度搜索更多关于记账,用友,单据,入库的内容。

问题八:用友软件怎么取消记账 一般要修改上月的凭证需要用到这三个功能。因为正常的流程是审核、记账、记账,所以要反向做下才能修改已经审核记账结账的工作。反结账:是指返回上月结账前状态,在结账界面选中需要反结月份(一般是上月)使用快捷键SHIFT+CTRL+F6及可返回到上月结账前的状态;反记账:是指回复记账前状态,在对帐界面使用快捷键CTRL+H激活“恢复记账前状态”功能,然后再记账功能的下边会出现恢复记账按钮,点击使用就行了。反审核:是指已审核的凭证取消审核,使用审核人的身份在审核凭证的界面点击相应的凭证,取消审核就行了。手打很累,请体谅下...

问题九:用友软件上的入库单现实记账中是什么意思 解决方案1:

弃审采购入库单删除,(如做了凭证则删除凭证后在恢复记账)如没有则先在恢复记账界面恢复该单据的记账(全月平均法;记账月份是否已经结账首先入库单和结算单是否是一个月份的,其他计价方式需要把该单据之后记账的相关单据一起恢复,删除结算单、修改即可,如果是先到存货看该张入库单是几月记账的、个别计价法)可以单张恢复、发票就可以修改、期末处理,然后再到入库单记账月份恢复入库单记账,然后看采购发票是否参照入库单生成如果是则删除采购发票。如果入库单和结算单是不是一个月份的则先恢复结算单的记账,恢复后到结算单列表删除结算单,可以去中兴通用友的网站上 咨询在线客服。

解决方案2:

已做了“正常单据记账”和“购销单据制单”,该怎么做才能取消结算?

解决方案3:

你在存货系统中可能已经结账、期末处理或记账过,依次取消,才能在采购模块中修改...

解决方案4:

取消结账-取消期末处理-取消单据记账-选采购入库单(取消采购入库单记账)2如果你做了期末处理首先1;作废次张采购凭证4、删除/、库存管理 取消此账单的采购入库单的审核-删除该单3

解决方案5:

逆向处理一般就行了

解决方案6:

如果该月已经结账,登入时间为下个月,取消结账;回到该月登录,期末处理,把仓库取消处理,然后取消记帐,这样就可以去单据中修改了。

问题十:用友记账时,无法记账,要怎样可以记账? 1、上月未结账,本月不可记账;

2、对填制的凭证,只进行了凭证审核,而未经出纳签字不可记账(或只有出纳签字,而未经审核的凭证,也不可以记账)

3、对于已经审核,并已经出纳签字的凭证,即可记账,至于何人进行记账操作,是要在系统管理中赋于其权限;

4、只有在总账的设置选项中,把凭证标签页里的“出纳凭证必须由出纳签字”选项选中,出纳才能对出纳凭证进行签字。

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仓库管理员怎么做账

仓库管理中,有很多的流水账需要进行记录,物品的收发,物品的采购等等,传统的仓库管理,多用人工方式等记录,效率相对较低,出现差错率相对较高,如今,多采用软件及电脑等方式进行记账,对于那些对电脑不怎么熟悉的仓库管理员成了一个难题,仓管员该怎么用电脑记账呢?

可以利用电脑的Excel表格进行操作,记下进和出,月末再来汇总。

操作流程一览

首先,填材料入库单,根据入库单再登记材料台帐。

然后根据手工帐的格式,在excel中设置一下,让excel显示出来的页面与手工帐一样就行,也可以适当做一些小的调整,这主要依据个人的喜好,没有固定模式。

其次,再将下面就是将数据录入excel中相应的单元格中,然后使用SUM公式求和,或其他公式得到你想要的结果。用电脑记帐就是为了计算方便,也可以打印出工整的帐页。

1、根据日常发生的业务填制记凭证。记账凭证下要附正式发票。

2、根据记账凭证登记现金日记账、银行存款日记账、各明细分类账。

3、月末,根据全月记账凭证汇总,填制科目汇总表,据科目汇总表登记总账。(如果业务量很大,记账凭证很多,也可以按旬汇总,登记总账)

4、结账。根据总账各账户余额及发生额填报财务报表。

注意事项

1、用Excel操作时,注意随时操作随时保存,避免数据丢失。快捷保存键为Ctrl+s。

2、入库手续,物料或成品进仓时,仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致。

3、存货入库后应及时入账,准确登记。

4、领用物料部门应开具领料单,若需配套领料时,应配套领用;仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。

5、仓管人员应坚持日清月结,凭单下账,不跨月记账,按时上交报表,做到账、物、卡一致。

6、为使仓库存货账实相符,必须做好日常盘点和月末盘点工作。

7、仓管人员要妥善保管好原始凭证,账本以及各类文件,要保守商业秘密,不得擅自将有关文件带出厂外。

总之,电脑记账相对于手工记账会方便很多,但要注意的是进出物料要及时记帐,不要攒一起做,数据记录核算准确,单据保存以便备查

企业仓库管理在电脑上如何做账

建立相应的电子表格,以实现不同的管理目标,工作人员又不用再手工翻阅查找各种登记册和单据本,只需输入查询条件,计算机在很短的时间内就会查到所需记录,大大加快了查询速度。

提高生产数据统计的速度和准确性,减轻汇总统计人员的工作难度。同时要进行定期检查,核实来往账目,并定期清仓查库,做到账目、物资和实物互相吻合。

随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增,传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。

扩展资料

1、在供应链仓库管理中,仓库的库存账其实指的是仓库的进销存,当然,是涵盖仓库物料全面信息的进销存,是可以汇总分析的进销存。

2、仓库管理的做账,一般由仓库管理人员或文员进行。

3、仓库管理的做账其实是做报表,不同于财务上的专业会计做账,本文说的仓库库存账都是指仓库管理人员或仓库文员做的账,不涉及财务方面。

参考资料来源:百度百科-仓库管理

进销存怎么做账

进销存账务处理方法:

1、选择一种进销存软件处理。

2、按进货的品种设置进货、出货的明细帐。

3、从先进先出法、加权平均法、移动加权平均法中选择一种核算成本的方法。

4、每月进行实地盘点,出盘点表,然后按实际盘点数据调整帐面数据。

5、建立完善的库存管理制度和进销存流程。

6、每月根据盘点和进货、销售情况进行数据分析。

扩展资料:

财务管理

1、收款管理,可以对一张销售单进行分次收款,也可以对多张销售单进行合并一次收款。

2、付款管理,可以对一张采购单进行分次付款,也可以对多张采购单进行合并一次付款。

3、应收应付账目管理,清晰管理应收应付的发生变动情况,提供应收账款汇总表、应收账款明细表、应付账款汇总表、应付账款明细表。数据可以追溯,汇总表可以自动追溯到明细表,明细表可以自动追溯到各张单据,这样有利于财务人员的对账处理。

4、费用管理,企业发生的各项费用可以方便的进行记录和管理,提供费用单据。

5、费用月统计表能及时准确的统计本公司的费用发生情况

6、采购发票管理,可以对一张采购单进行多次开票,也可以多张采购单一次开票。

7、销售发票管理,可以对一张销售单进行多次开票,也可以多张销售单一次开票。

8、可以清晰查询到未开票的采购单及销售单,暂估入库、销售未结的情况查询。

这样的功能都是企业非常需要的,减轻了财务人员、销售人员、采购人员的工作量,提高了工作效率。数尖进销存具有这些功能特点。

参考资料来源:百度百科-进销存

库存商品如何记账?

使用财务管理软件,里边有正规的库存帐目,只要建立一套账,再打开库存帐目,将现有库存商品输入,软件自动形成库存台帐,出入库的单据会自动生成。

库存商品的主要账务处理:

小企业生产的产成品的入库和出库,平时只记数量不记金额,月末计算入库产成品的实际成本。生产完成验收入库的产成品,按照其实际成本,借记本科目,贷记“生产成本”等科目。对外销售产成品,借记“主营业务成本”科目,贷记本科目。

购入商品到达验收入库后,按照商品的实际成本或售价,借记本科目,贷记“库存现金”、“银行存款”、“在途物资”等科目。 涉及增值税进项税额的,还应进行相应的处理。 按照售价与进价之间的差额,贷记“商品进销差价” 科目。

购入的商品已经到达并已验收入库,但尚未办理结算手续的,可按照暂估价值入账,借记本科目,贷记“应付账款——暂估应付账款”科目;下月初用红字做同样的会计分录予以冲回,以便下月收到发票账单等结算凭证时,按照正常程序进行账务处理。对外销售商品结转销售成本或售价,借记“主营业务成本”科目,贷记本科目。月末,分摊已销商品的进销差价,借记“商品进销差价”科目,贷记“主营业务成本”科目。

库存管理软件怎么做账的进销存软件知识就聊到这里吧,感谢您阅读本站知识点,更多关于库存管理软件怎么做账务处理、库存管理软件怎么做账的信息别忘了在本站进行查找喔。

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