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一、明细帐是根据每月编制的记账凭证登记的。
二、结账的一般程序
1、结账前,必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。
2、结账时,应当结出每个账户的期末余额。需要结出当月发生额的,应当在摘要栏内注明“本月合计”字样,并在下面通栏划单红线。需要结出本年累计发生额的,应当在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结账时,所有总账账户都应当结出全年发生额和年末余额。
3、年度终了,要把各账户的余额结转到下一会计年度,并在摘要栏注明“结转下年”字样,在“结转下年”字样下空格处,从右上角至左下角划一条斜线注销;在下一会计年度新建有关会计账簿的第一余额栏内填写上年结转的余额,并在摘要栏注明“上年结转”字样。
三、年度终了哪些账可以不更换新账?
对于新会计年度建账,一般说来,总账、日记账和多数明细账应更换一次,但有些财产物资明细账和债权债务明细账,由于品种规格和往来单位较多,更换新账时重抄一遍,工作量很大,因此,可以跨年使用,不必每年更换一次。各种备查簿也可连续使用。
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计量:1、【资料】→【计量单位】,可设置单计量单位和多计量单位。多计量单位新增方法参看“商品管理”章节。 2、 点击计量单位列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除计量单位;若计量单位已在商品档案中被使用过,则不能被删除。
结算:1、【资料】→【结算方式】,点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存。 2、结算方式用于录入资金类单据(收款单、付款单等)
标准流程为先做“进销存期末结帐”,再做“凭证登记--审核--结转损益--期末结账”,并勾先“自动结账”即可。
如果您只做了进销存账不做凭证的,只需要做进销存期末结帐即可。
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