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1、首先你看看是不是期初金额不平衡,如果是你就去查下上期末的金额;其次,额,我明天去看下软件说,有点忘记有没有累计金额了;最后就只能查下核算项目了,看下哪个核算项目了,具体比较应收明细表和总账明细表了。
2、应付账款、其他应付款、应付工资、应交税金、实收资本、未分配利润等)。可以自己先确定数据借贷相平了再输入电脑,这样初始化就能平衡了,如果确实不平就调未分配利润到相平,建账后如发现有错可以再在账务处理中修改。
3、首先会计科目应收账款要挂客户核算,另一种情况就是应收账款科目有发生本期已有业务发生,或者其余额不为0,你就不能选了。只能在下一期挂了。要不就是将发生数据删了。
4、入二级科目是对的。我觉得不平衡的原因应该是资产不等于负债加所有者权益。我认为你可能多录入或者少录入那个科目了。建议你就你手中掌握的初始化数据,先做个资产负债表,试一试看是否相等。
5、而是年中的某个月启用的。年初借贷不平,累计借贷不平,结果期初借贷平了。这就说明了,年初数据有问题,累计发生额也是有问题的。我之前也遇到过类似的情况,楼主,你发我邮件,加QQ我给你远程看看。
6、看看你们的公式是不是改变了,期初余额公式栏,应该是“ACCT(1123,C,,0,1,1,),你那里可能变成了”=ACCT(1123,JC,,0,1,1,),手工编辑一下应该就可以了。
固定资产和总账其实是两个值。固定资产是原值,总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题,而总账出错,应该是金额较大的单项有问题,应进行适当修改。
固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧。如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动)。
可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。
1、可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。
2、解决方案一:用差额查是否刚好有这一笔凭证,解决方案二:导出总账和供应链,用表格公式,V出差额。
3、可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账。如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理。如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联。
4、如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理。不能直接调平,不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题。
5、首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据。
1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。
2、可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。
3、解决方案一:用差额查是否刚好有这一笔凭证,解决方案二:导出总账和供应链,用表格公式,V出差额。
4、对账不平,一般有三种原因。总账手工录入存货科目凭证。供应链还有单据未生成凭证。生成凭证时手工修改过凭证的金额或存货科目。另外,如果你的金额版本是10以上。则有专门的物流对账工具。
5、如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理。不能直接调平,不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题。
6、可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账。如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理。如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联。
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