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①如果正确的供应商单位与挂错的供应商单位在上一期期末余额方向一样的话就没有影响,放心进行处理。另外仓库供应链方面也可在上一期修改,没有什么实质性影响。
你好,根据你的描述,我还是建议用反结账 反审核 来修改单据的购货单位。因为这是最稳妥的方法。至于你说的 物料属性变化,你能否说的具体一些? 因为一般情况下 物料有发生后 大部分属性是不可以更改的。
解决方法建议可以在存货核算系统参数中把核算方式由总仓核算改为分仓核算,然后再修改 为总仓核算,重新写一次总仓余额表,就能解决问题,因为仓存取数是从总仓余额表取数。
在K/3主控台的图标上边右键——【属性】-【查找目标】,此时将会打开到K3ERP目录下,请在该文件夹下找到“KDMainDbg.exe”的执行文件。
你试着把单据上的自定义字段之间的关联关系取消后做一下下推看看,通常单据下推时出现数据读取错误都是由于单据关联关系错乱,无法从源单中取到关联关系中的数据引起。
查看收料通知单是否做了单据自定义,如果有,先把改动改回来,逐步排除。
本期采用红字冲销或做一张反方向的凭证。然后再做一张正确的凭证进行审核和记账就可以了。
如果是采购单在录入时跟实际的交易价格不一致,那就修改采购单价就可以了,根据修改后的采购单开具发票。
打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
得看是金蝶的什么版本,如果是迷你版、标准版的,你可以找当初启用帐套时软件自动生成的备份文件,恢复备份后新生成的帐套是未启用状态的,你在此基础上修改期初数然后启用帐套。
1、以用友U8为例,如果未做过入库,直接变更采购订单即可,如果已经入库未做采购发票,做发票时输入正确税率即可,如果已做发票,并已经结算,且跨月,做红字发票做红冲。采购订单一般不需要刻意操作。
2、你到采购系的“系统设置”里面看看“采购系统的税率来源”是选的物料还是供应商?就明白了。
3、你是根据入库单转过来的吗?如果是根据入库单转过来的话有差异这个估计是数据问题了。最好是请代理商那里把数据传到总部去修复。
4、建议不要反结帐,尤其是跨月.如果没有消耗的话,可以直接在当月做一个负数的入库,然后按照正确的价格重新入库。如果有消耗的,建议做一个手工调整凭证吧。
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