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说一下看你能不能看懂了,不懂你可以去咨询一下用友工作人员:
业务流程
一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。
流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——保存——(现付)——结算(非暂估入库)
【业务流程】
1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。
2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账,并回填采购发票审核人。
3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。
5. 通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。
流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——保存——(现结)——复核
【说 明】
1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单
的发票可以弃复。
2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行审核、制单;未审核、制单
的发票可以弃复。
3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参
见处理现结
4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。
三、库存管理:
1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。
入库业务单据主要包括:
日常业务-入库-采购入库单-增加-保存-审核
日常业务-入库-产成品入库单-增加-保存-审核
日常业务-入库-其他入库单-增加-保存-审核
2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:
出库业务单据主要包括:
日常业务-出库-销售出库单-增加-保存-审核
日常业务-出库-材料出库单-增加-保存-审核
日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核
3、盘点管理
为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,
经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。
盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、
盘亏的结果自动生成其他出入库单。
【盘点业务流程】
1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。
2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。
4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。
四、存货核算
1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理
功能有:
(1)单据记账:
按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐
(2)恢复记账:
流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复
(3)暂估业务:
暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。
结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。
(4)期末处理:
计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。
2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。
【操作流程】
财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,用户修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认
功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。
3、产品接口
(1)采购管理系统集成使用时
设置存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。
采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。
采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。
(2)与库存管理系统集成使用时
期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。
采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。
库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其保存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。
(3)与销售系统集成使用时
从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。
可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。
(4)与总账系统集成使用时
应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。
当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。
将生成的凭证传递到总账系统中。
(5)与应付款管理系统集成使用时
存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单
五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。
审核单据流程图:日常处理——应收单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核
生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存
六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。
审核单据流程图:日常处理——应付单据审核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——审核
非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——保存
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那你看软体的使用操作说明啊,或者自己看线上帮助,就会的,一般都很简单的,不是很难。
很难在百度知道里很详细的告诉你怎么用这个软体,每个人用的功能其实很简单,你只要在软体培训的时候仔细挺好你所需要的操作过程就好了。
只用来管理库存,其他的模组全都不用。这样的话,从“基础设定”一步步录入存货档案,然后再输入了库存期初资料,细节我可以给你视讯教习
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业务流程
一、 采购管理:主要功能是“参照采购入库生成采购发票,采购发票同采购入库单进行结算,如果单笔业务为现付,点上现付标志。
流程图:发票——采购专用发票(采购普通发票)——储存——(现付)——结算(非暂估入库)
【业务流程】
1. 填制采购发票,可手工填制,也可参照单据生成。
2. 财务部门通过《应付款管理》对采购发票稽核并登记应付明细账,并回填采购发票稽核人。
3. 采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4. 由于材料不合格或其他原因,企业如果发生退货业务,且发票已付款或对应的入库单已记账,则应输入红字发票进行冲销。若发票未付款或对应的入库单未记账,则您可通过取消结算,修改发票即可。
5. 通过统计账表查询各采购发票的有关资讯。
二、 销售管理:主要功能是“开销售发票,如果单笔业务为现结,点上现结标志”。
流程图:业务——销售专用发票(销售普通发票)——储存——(现结)——复核
【说 明】
1、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单
的发票可以弃复。
2、复核的发票为有效发票,可在《应收款管理》进行稽核、制单;未稽核、制单
的发票可以弃复。
3、在单据查询状态,未复核的发票可按〖现结〗进行现结,现结后可以弃结。参
见处理现结
4、未复核的发票可以作废,作废后可以弃废。
三、库存管理:
1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。
入库业务单据主要包括:
日常业务-入库-采购入库单-增加-储存-稽核
日常业务-入库-产成品入库单-增加-储存-稽核
日常业务-入库-其他入库单-增加-储存-稽核
2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:
出库业务单据主要包括:
日常业务-出库-销售出库单-增加-储存-稽核
日常业务-出库-材料出库单-增加-储存-稽核
日常业务-出库-其他出库单-增加-储存-稽核
3、盘点管理
为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,
经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。
盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、
盘亏的结果自动生成其他出入库单。
【盘点业务流程】
1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。
2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。
4. 将经有关部门批准后的盘点表进行稽核处理。
四、存货核算
1、业务核算:存货系统的业务核算主要功能是对单据进行出入库成本的计算、结算成本的处理、产成品成本的分配、期末处理
功能有:
(1)单据记账:
按实际成本核算的入库成本核算、出库成本核算。
流程图:业务核算——正常单据记帐(注:出库单上系统已填写的金额记帐时重新计算不选)——确定——全选——记帐
(2)恢复记账:
流程图:业务核算——恢复单据记帐——确定——全选(对应单据)——恢复
(3)暂估业务:
暂估入库成本录入:对于没有成本的入库单,在这里进行暂估成本成批录入。
结算成本处理:系统提供月初回冲、单到回冲、单到补差来处理暂估业务。
(4)期末处理:
计算按全月平均方式核算的存货的全月平均单价及其本会计月出库成本。如果存货采用全月平均法的计价方法,则在执行期末处理时,系统自动计算每个存货的全月平均单价,并回填单据。
2、财务核算:系统在进行出入库核算后,下一步就要生成记账凭证。关于凭证的生成、修改、查询操作在此完成。存货核算管理系统生成的记账凭证自动会传递到总账系统,实现财务和业务的一体化操作。
【操作流程】
财务核算——生成凭证——凭证类别——选择——查询条件(可单选,可复选,以及输入相应条件)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成,使用者修改凭证类别、凭证摘要、借方科目、贷方科目、金额,可以增加或删除借贷方记录,但应保证借贷方金额相平,并等于所选记录的金额。)——确认
功能有:依据业务规则自动生成凭证;多张单据合成凭证;借贷方差异可合并制单。
3、产品介面
(1)采购管理系统整合使用时
设定存货暂估入库的成本处理方式,包括:月初回冲、单到回冲、单到补差。
采购入库单由采购系统生成,存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额,对采购入库单进行记账。
采购入库时,如果当时没有入库成本,采购系统可对所购存货暂估入库,报销时,存货核算系统可根据使用者所选暂估处理方式进行不同处理。
(2)与库存管理系统整合使用时
期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数,并与库存管理系统进行对账。
采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入,存货核算系统不能生成以上单据,只能修改其单价、金额项。
库存系统生成的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单,由本系统填入其存货单价、成本;库存系统将其储存并生成其他出入库单,对这类出入库单,存货核算系统不可修改,只能进行记账。
(3)与销售系统整合使用时
从销售系统取分期收款发出商品期初资料、委托代销发出商品期初资料。
可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。
(4)与总账系统整合使用时
应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设定。
当本会计月进行月末结账之前,可对本会计月的记账单据生成凭证。
将生成的凭证传递到总账系统中。
(5)与应付款管理系统整合使用时
存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证资讯回填到所涉及的采购发票和付款单上,应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单;若应付款管理系统先对这些单据制单了,存货核算系统同样不可以进行重复制单
五、应收款管理:销售发票和代垫费用产生的应收单据由销售系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时,在本系统需要录入的单据仅限于应收单。
稽核单据流程图:日常处理——应收单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核
生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存
六、应付款管理: 采购发票产生的应付单据由采勾系统录入,本系统可以对这些单据进行稽核、弃审、查询、核销、制单等功能。此时在本系统需要录入的单据仅限于应付单。
稽核单据流程图:日常处理——应付单据稽核(把包含已现结发票勾上)——确认——全选——稽核
非结算采勾发票或运费发票生成凭证流程图:日常处理—— 制单处理(把现结制单勾上)——确认(选择要生成凭证的记录)——生成(合成)——储存
新密用友 新密用友软体 库存管理软体怎么选?
不同的行业有着不同的需求,所以对于不同的行业对于物资储备也有不同的需求。能够按照运作的业务规则和运演算法则,对资讯、资源、行为、存货和分销运作进行更完美地管理,使其最大化满足有效产出和精确性的要求。因其自身的功能和作用都非常强大,所以在不同的行业领域中起著不可代替的位置,因此怎么选择一款合适的仓库管理软体就很有必要了。可能有的仓库管理软体比较偏向多功能性,有的仓库管理软体可能很单一,但是也就是适合某些特殊的行业,但是这样对于效率和工作环境也就更加明显,所以不同的仓库管理软体有着不同的优势。所以要根据自己的需求进行科学的选择,并不会适合其他的企业的仓库管理软体就是适合自己的。
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用友软体 库存管理组装出现点问题
麻烦你把问题说得详细一些,具体软体版本是什么,或者打用友的技术电话4008882212看看他们能不能帮您解决
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目前用友总部只负责研发,后期的销售和售后服务都交给各自的代理商。相应的产生了地域价格差和同地方不同代理商直接的价格差服务差。如果真的要选购用友软体的话,在荥阳的话,直接找当地的代理商,软体基本是一样的,比较价格和售后服务,选择你单位觉得比较合适的,决定哪一个购买就行了。
公司的库存管理一般是用的什么软体?
这个要看你自己的实际需求吧,比如,你们公司的同事操作水平、操作习惯,金额预算是多少等等。建议还是自己去测试一下软体。
你也可以了解一下行健动力客户管理系统企业版的,这个版本的功能比较齐全,可以免费测试的。希望对你有帮助!
用友软体库存管理后结账后没有成本是什么原因
首先,不知道你的用友是什么版本,我说下用友U8的结转成本流程吧
月末,采购管理和销售管理分别结账后,进库存管理稽核、结账,再进存货核算记账行和月末处理后,就完成成本结转了,最后,别忘了结账。
存货核算里--处理--正常单据记账,然后,进处理--期末处理,就OK啦!
如果觉得有帮助请采纳!
文中具体讲解对于服装店的服装不同的尺码、颜色、数量等具体情况,怎样完成进货、开单打单、售卖、存货管理、滞热销分折等基本功能。
需要用到设置工具:手机或电脑、服装店管理软件软件
1、建立基础信息
使用软件前首先必须先把最基础的信息输入到软件中,例如:
产品信息的类别、品牌、供应商、尺码、颜色、会员等级类别、折扣方案、营业员。
入库产品信息可以手动式一个一个输入也能在手机上批量导入;
库存量数量推荐通过软件采购进货方法做入库。
有了这一些基础信息首先就可以完成售卖,调拔,查询,库存盘点等使用。
2、前台销售和退换货功能
会员来拿货时,首先开单出库,库存量便会相对地降低,交易额会增多。有两种方法:
前台收银:不记会员姓名,对于散客开单的
销售单:记会员姓名,对于批发会员开单的
会员来退货或者换货,大家都开售卖退货单,即售卖退货单,我们可以做退货也能做换货。退货库存量会增多、交易额会降低。
3、存货管理、补货
售卖后某一些产品库存量不够了,我们要完成补货,这里首先开个采购单来完成入库即可,开采购单后产品的库存量会相对地增多。此外,如果我们遇到库存量数量不正确,我们可以根据库存量调拔/库存盘点来增多库存量。
4、查询统计表
上面首先使用了采购和售卖,这时候我们可以在采购报表查询采购的明细,包含从哪家经销商拿了什么货、数量和价钱各自多少钱。售卖具体情况则从销售统计表中查询,交易额、纯利润,热销产品,营业员销售业绩等都能够查询。
5、手机端同步管理
可随时随地在线查询、分析远程店铺库存、销售、经营利润等各项统计数据,并支持手机采购进货、商品图片上传等管理功能,是老板得力的小助手。
要先选择使用的软件。
用友软件的库存管理:
1、入库业务:仓库收到采购或生产的货物,仓库保管员验收货物的数量、质量、规格型号等,确认验收无误后入库,并登记库存账。入库业务单据主要包括:日常业务-入库-采购入库单-增加-保存-审核日常业务-入库-产成品入库单-增加-保存-审核日常业务-入库-其他入库单-增加-保存-审核
2、出库业务:仓库进行销售出库、材料出库。出库单据包括:出库业务单据主要包括:日常业务-出库-销售出库单-增加-保存-审核日常业务-出库-材料出库单-增加-保存-审核日常业务-出库-其他出库单-增加-保存-审核
3、盘点管理为了保证企业库存资产的安全和完整,做到账实相符,企业必须对存货进行定期或不定期的清查,查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因,并据以编制存货盘点报告表,经有关部门批准后,应进行相应的账务处理,调整存货账的实存数,使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式,如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等,还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点,盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。【盘点业务流程】
1. 选择盘点方式,增加一张新的盘点表。
2. 进行实物盘点,并将盘点的结果记录在盘点表的盘点数和原因中。
3. 实物盘点完成后,根据盘点表,将盘点结果输入计算机的盘点表中。
4. 将经有关部门批准后的盘点表进行审核处理。
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