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1、还没结转就反结帐反过帐后,去对应的科目里进行修改。
2、金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。
3、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
4、因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到你结账后自动生成的备份文件*.AXX在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后 使用CTRL+F12 进行反结账操作。
5、软件可以反结账,反过账后修改凭证。改正的话,第一张凭证就按照你错误的凭证做,然后是用红字。
6、问:金蝶发现以前年度的账有误怎么办?先红冲凭证,再更正凭证就可以了。
登录金蝶EAS主界面,在【财务会计】→【应收管理】→【应收业务处理】→【应收单维护】,找到对应的应收单;点击工具栏的调整,会生成一张应收借贷项调整单,生成凭证即可。
划线更正法:记账凭证对的,只是登记账簿的时候错了,在错误的文字或数据上划一条红线,在红线的上方写正确的文字或数字,并且由记账及相关人员在更正处盖章。
首先修改出纳管理参数、付款控制和付款余额强度控制。其次根据需要改为“预警提示”或者“不予控制”,点击保存。最后重新审核付款单。
金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。
需要将账务系统反结账——那张凭证反过账——凭证反审核——凭证删除——到应收系统里面找出那张应收单据和出库单据(销售发票单据)的核销记录,将其删除。修改应收单据。
如果已经结束初始化并且已经结账,那就按业务操作的逆过程,进行业务反操作,再反结账到启用期间,然后反初始化,修改初始余额。在初始化,结账到现在。要是觉得很麻烦可以找当地金蝶售后协助解决一下。
1、问题一:金蝶软件里面发现已过账的记账凭证出错了,怎么修改? 在凭证序时簿中过滤出来这个凭证,然后右键――反过账――反审核――修改 即可!问题二:会计过账后如何修改凭证 原则上是不能再修改的。
2、金蝶财务软件操作中,过账后发现凭证错误怎么办? 可以反过账,反审核,然后修改凭证。
3、金蝶凭证错误,可以反过账,反审核,然后修改凭证。如果是金额有问题,可以采用红字更正法,金额调增用蓝字,金额调减用红字。
4、打开金蝶KIS的主页,点击账务处理这一项。 下一步在界面跳转以后,点击期末结账这个图标。 会进入期末结账的对话框,需要选择反结账并回车确定。 等返回第二步的页面时,点击凭证管理这个图标。
5、若是本月发生记账过程中的错误,可以直接在原有凭证中修改错误。若是以前月份发生的记账中的错误,不可以反审修改。会影响以前月份的财务报告数据。直接在本月做红字冲销后再补做正确的分录。
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