本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是降龙进销存软件怎么反结转,以及降龙99财务软件怎样结转相关的内容,希望对大家选型进销存软件有所帮助。
用友软件反结账的操作如下:1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账;2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入账套主管的口令即可。用友软件反结账的操作方法如下:1、依次点击总账——期末——对账;2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击“确定”按钮;3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态;4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。5、其中,最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账,本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账;5、选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入账套主管口令,系统开始进行恢复工作。
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
管家婆会计期间反结账需要进行以下操作:第一步:在总账—辅助工具—反结账第二步:按ctrl+alt+h进行反记账第三步:在总账—辅助工具—反审核第四步:固定资产-反折旧(若有进行操作,请注意软件登录日期须为反折旧日期)第五步:在业务处理的月末处理里,点击反进销存就可以了。
就是在系统里面1.总账-辅助工具一反结账2.按ctrl+alt+h进行反记账3.在总账-辅助工具一反审核4.固定资产-进行反折旧(如果有就操作,记住软件登录的日期必须是反折旧日期)5.在业务处理的月末处理里点反进销存就可以了。
方可进销存带简单易用的审核、反审功能,很容易实现这个功能
可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。
如下参考:
1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。
2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。
3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
4.进入子功能“最终处理”模块后——在“最终处理”模块下,选择明细功能“05065反签”。
5.然后输入详细功能“05065反签”——弹出窗口“最终处理窗口”,点击反签。的权利
6.最后单击continue,如下所示。
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