今天给各位企业选型朋友分享形容进销存软件怎么反结账相关知识,其中也会对进销存账怎么结账进行解读,如果能够解决你当前的困惑,别忘了关注本站哟!
可以进行反结账。但是上年度进行反结账、修改账务数据,且重新记账后,次年的期初余额要进行手工调整的。
如下参考:
1.首先打开财务软件——进入财务软件主控台——点击“财务核算”。
2.进入“财务软件”模块后,点击“应收账款管理”。
3.进入“应收账款管理”模块后——选择“应收账款管理”模块下的子功能“版本结束处理”。
4.进入子功能“最终处理”模块后——在“最终处理”模块下,选择明细功能“05065反签”。
5.然后输入详细功能“05065反签”——弹出窗口“最终处理窗口”,点击反签。的权利
6.最后单击continue,如下所示。
问题一:速达软件怎么反结转 财务反结账:期末处理--期末结账--取消上期结账
业务反结账:业务--期末业务--反结账
问题二:速达软件怎么反结账 点击任务栏第五个任务图标(账务),下拉最后一项辅助工具,点击一下,按顺序执行便是。(注意莫动初始数据调整就ok了)
问题三:请问,在速达软件中已经结账了,要怎么反结账?如果反结账的话,会不会有什么影响? 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中,点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。反结账后会计期间或者进销存期间成为上期,可以修改上期的数据。如果仅是反结账的话,不会影响数据的。
问题四:速达软件反过账应该怎么操作。。 速达3000中,如果是进销存反结账的话,在“业务”――“期末处理”――“进销存反结账”;如果是财务反结账的话,在“财务”――“辅助工具”――“反结账”。速达财务中点击“期末结账”,勾选上“取消上期结账”,下一步即可。
问题五:速达3000怎么反结账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务--辅助工具--反登账
3、账务--辅助工具--反审核
问题六:速达3000反审核、反记账、反结账怎么用啊? 没有返记帐的模块,返结帐的操作,同样选择期末结帐的模块",之后在弹出的框中下面,有一个取消上期结帐的框,选中,之后再点下一步,一路操作就可以了;
返审核,同时选择:凭证审核模块,选择你要反审核凭证的时间,之后点全部取消,就可以.
还有一种,就是:在凭证查找功能项中,找到你要反审核的凭证,双击,打开凭证,点击凭证下的反审核,也可以,看你用那一种.
问题七:速达软件如何进行反登帐操作 进入速达3000导航,点击“账务”--辅助工具--反结账-反登帐-反审核
问题八:速达3000单机版,反结账怎么操作 账务--辅助工具
问题九:速达财务软件如何反登账 1、账务--辅助工具--反结账 注意要选同时删除本期结转损益产生的凭证
2、账务--辅助工具--反登账
3、账务--辅助工具--反审核
看看,可以找到吗,还可以看看 帮助 ,应该有提示。。
问题十:速达3000财务软件,不能进行反结账 重启服务器修复帐套后再试一下,另外最好说明版本号.
如果还是不行就得拿帐套来看了.现在不好判断是系亥的问题,还是软件的问题.
需要帮助可以联系.
方可进销存带简单易用的审核、反审功能,很容易实现这个功能
1、首先,打开财务软件,进入财务软件的主控制台,然后单击“财务会计”选项,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“应收款管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在“应收款管理”模块下选择子功能“期末处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,在“期末处理”模块下选择详细功能“05065反结账”选项,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的窗口“期末处理窗口”中单击反结帐选项,如下图所示,然后进入下一步。
6、最后,完成上述步骤后,单击继续按钮即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
1、首先打开财务软件——进入到财务软件的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
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