联系我们

李老师

18579163705

18579163705

18579163705

用友网络科技股份有限公司

北京市海淀区北路清用友产业园

18579163705

金蝶上做账不平怎么办(金蝶一个完整做账过程2019)

发布者:admin发布时间:2023-05-24访问量:692

无论您是刚开始寻找新的进销存软件还是打算升级现有系统,用友进销存都是一个值得考虑的选择,本篇文章用友好生意进销存官网要给朋友们带来的是金蝶上做账不平怎么办,以及金蝶一个完整做账过程2019相关的内容。

微信号:18579163705
加微信,享优惠,送礼包
复制微信号

文章目录:

金蝶应收账款不平衡怎么回事

1、首先你看看是不是期初金额不平衡,如果是你就去查下上期末的金额;其次,额,我明天去看下软件说,有点忘记有没有累计金额了;最后就只能查下核算项目了,看下哪个核算项目了,具体比较应收明细表和总账明细表了。

2、应付账款、其他应付款、应付工资、应交税金、实收资本、未分配利润等)。可以自己先确定数据借贷相平了再输入电脑,这样初始化就能平衡了,如果确实不平就调未分配利润到相平,建账后如发现有错可以再在账务处理中修改。

3、首先会计科目应收账款要挂客户核算,另一种情况就是应收账款科目有发生本期已有业务发生,或者其余额不为0,你就不能选了。只能在下一期挂了。要不就是将发生数据删了。

4、入二级科目是对的。我觉得不平衡的原因应该是资产不等于负债加所有者权益。我认为你可能多录入或者少录入那个科目了。建议你就你手中掌握的初始化数据,先做个资产负债表,试一试看是否相等。

5、而是年中的某个月启用的。年初借贷不平,累计借贷不平,结果期初借贷平了。这就说明了,年初数据有问题,累计发生额也是有问题的。我之前也遇到过类似的情况,楼主,你发我邮件,加QQ我给你远程看看。

6、看看你们的公式是不是改变了,期初余额公式栏,应该是“ACCT(1123,C,,0,1,1,),你那里可能变成了”=ACCT(1123,JC,,0,1,1,),手工编辑一下应该就可以了。

金蝶固定资产和总账不平可能出现的原因

固定资产和总账其实是两个值。固定资产是原值,总账是累计折旧。固定资产如果对不上应该去查看初始数据录入是否正确。所以产生资产变动。如果固定资产没有问题,而总账出错,应该是金额较大的单项有问题,应进行适当修改。

固定资产与总账对账就是两个数,原值和累计折旧。如果原值对不上,那么就要检查是不是少录入了设备(解决:增加原始卡片或新增资产),或某个设备录入的原值不正确(解决:资产变动)。

可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。

金蝶K3前期仓存与总账对账不平,怎么处理

1、可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。

2、解决方案一:用差额查是否刚好有这一笔凭证,解决方案二:导出总账和供应链,用表格公式,V出差额。

3、可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账。如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理。如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联。

4、如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理。不能直接调平,不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题。

5、首先你要清楚哪一个是正确的,是总账正确,还是存货系统正确;如果存货系统正确的,就可以按方法一调整;如果总账正确,那就要在存货系统里调整单据。

金蝶K3仓存与总账原材料科目对账不平怎么查找原因?

1、总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。

2、可能有以下的原因: 总账和仓存对账不平,首先要确定是总账有误,还是仓存系统有问题。 财务与业务启用期初数据不相符。 存在业务单据没有生成凭证。 存在总账凭证没有过账。

3、解决方案一:用差额查是否刚好有这一笔凭证,解决方案二:导出总账和供应链,用表格公式,V出差额。

4、对账不平,一般有三种原因。总账手工录入存货科目凭证。供应链还有单据未生成凭证。生成凭证时手工修改过凭证的金额或存货科目。另外,如果你的金额版本是10以上。则有专门的物流对账工具。

5、如果出现差异要找出差异原因,分析原因处理。不能直接调平,不然账会不准的。如果不调平当然是不能结账的,因为这样等于把问题留在了下一期,并且下一期还不能直接调,还是需要反结账到本期再解决问题。

6、可以由仓存编制相应调整单据,不再通过记账等过渡到总账。如果仓存期末账面数与实物盘点数不一致,用盘盈盘亏调整单处理。如果是总账数据错误,直接在总账中手工做调整凭证,该凭证由于是特殊处理,与仓存数据不做关联。

以上是 hsy.bjufida.com 为您总结的关于金蝶上做账不平怎么办和金蝶一个完整做账过程2019的内容,通过使用用友进销存软件,您可以更加智能化地管理订单、库存和客户信息,从而让您的企业更具有竞争优势。

答疑咨询 在线客服 免费试用
×
复制成功
微信号: 18579163705
加微信,享优惠,送礼包
我知道了
18579163705
微信号:18579163705添加微信
服务图片